Pagamento del 14/05/2013 - Esercizio finanziario 2013
PAGAMENTO FATTURE NN.115643 E345111PER FORNITURE ACQUA SEDE APT SABAUDIA
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI
ACQUE POTABILI S.P.A.,
PARTITA IVA/C.F. 00489140012,
Torino
Importo del pagamento (in euro)
65,00
- Numero del provvedimento A00001
- Data del provvedimento 28 Marzo 2013
- Tipo di provvedimento Provv.Uff.
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23402 - SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI PER ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS DEGLI UFFICI REGIONALI E PER L'ILLUMINAZIONE DELLE STRADE REGIONALI (SPESA OBBLIGATORIA) § Utenze e canoni
- Impegno 21145/2013
- Direzione proponente ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
- Mandato 18151/2013
- Codice SIOPE 1356
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 27/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE€ 1.393.442,62
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/06/2015
Esercizio finanziario 2015 MESSA A NORMA EDIFICI REGIONE LAZIO -SICUREZZA ANTINCENDIO - NORMA CEI - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHIT.LEGGE 818 – 44 SAL€ 1.082.492,80
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1009709 DEL 7.0'3.2012 CESSIONE DI CREDITO COFATHEC/IFITALIA11107/2012€ 1.021.482,31
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 3369732 DEL 15/11/13 E N. 90558 DEL 22/05/14 RELATIVA AL CONSUMO IDRICO GEN 2013/APR 2014 UT. 6660058-VIA VERBANIA€ 35,00
A favore di ACQUE POTABILI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/04/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATT. N. 90543 DEL 22/05/14 UT. 69927 PER CONSUMO IDRICO LUG2013/ APR 2014 SABAUDIA VIA D'AOSTA.€ 33,00
A favore di ACQUE POTABILI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA 155380 DEL 04/06/13 PER CONSUMO IDRICO PERIODO AGO-APR 13 UT. 6657836 SABAUDIA VIA D'AOSTA 39.€ 32,00
A favore di ACQUE POTABILI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali

