Pagamento del 05/04/2013 - Esercizio finanziario 2013

SOC. ICOM GRECCIO S.R.L. - SALDO FATTURE NN.140(€9000,00)DEL 13/10/2011 E 41(€6840,00)DEL 14/3/2011

Missione: Turismo » Programma: Turismo
Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DI RIETI, PARTITA IVA/C.F. 90026900572, Rieti

Importo del pagamento (in euro)

15.840,00

  • Numero del provvedimento A10771
  • Data del provvedimento 22 Novembre 2011
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo B41503 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE A.P.T.(L.R. N. 13/07 ART. 60 E 62) - PER LA SOLA GESTIONE DEI RESIDUI § Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
  • Impegno 37213/2011
  • Direzione proponente TURISMO
  • Mandato 13620/2013
  • Codice SIOPE 1550
  • Beneficiario SOC. ICOM GRECCIO S.R.L.