Pagamento del 06/03/2013 - Esercizio finanziario 2013

PAG. FATTURE A SALDO ORE VOLO GARANTITE 2011-MANDANTE AIR SERVICE CENTER-SERV. AEREO SPEGN. INC. BOSCH.-II RINN. CONTR. REP.6340 DEL 9.06.09

Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI HELIWEST S.R.L., PARTITA IVA/C.F. 01070380058, Isola d'Asti

Importo del pagamento (in euro)

286.880,80

  • Numero del provvedimento A6864
  • Data del provvedimento 05 Luglio 2011
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo E23509 - SPESE PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI NEI BOSCHI, PER LE OPERAZIONI DI PRIMO SPEGNIMENTO E PER GLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE BOSCHIVA (L.R. 39/02) § Trasferimenti correnti a altre imprese
  • Impegno 28366/2011
  • Direzione proponente PROTEZIONE CIVILE
  • Mandato 8350/2013
  • Codice SIOPE 1623