Pagamento del 07/02/2013 - Esercizio finanziario 2013

PG. FT. 11 DEL 17.7.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO

Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI GARNER SRL, PARTITA IVA/C.F. 08910431009, Roma

Importo del pagamento (in euro)

3.123,25

  • Numero del provvedimento A10099
  • Data del provvedimento 25 Ottobre 2011
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23406 - SPESE DI TRASPORTO, TRASLOCO E FACCHINAGGIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
  • Impegno 36624/2011
  • Direzione proponente ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
  • Mandato 3280/2013
  • Codice SIOPE 1354

Altri pagamenti del Programma

Vedi tutti

Altri pagamenti al Soggetto

Vedi tutti