Trovati 52 pagamenti
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EFFETTUATO IL 08/02/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMBORSO PARZIALE DEL COSTO SALARIALE ANNUO PER ASSUNZIONE DISABILI GRAVI AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L. 68/1999 E S.M.I.€ 16.740,62
A favore di FONDAZIONE "VILLA MARAINI" Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 08/02/2018
Esercizio finanziario 2018 RIMBORSO PARZIALE DEL COSTO SALARIALE ANNUO PER ASSUNZIONE DISABILI GRAVI AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L. 68/1999 E S.M.I.€ 11.163,47
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EFFETTUATO IL 10/04/2017
Esercizio finanziario 2017 F.L.D. SALDO FATTURA N.67/2017- PER PROG. SPA/ASL RMD 10 MESI FINO A MARZO 2016€ 36.347,09
A favore di FONDAZIONE "VILLA MARAINI" Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 10/04/2017
Esercizio finanziario 2017 F.L.D. - PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 67/2017 - PER SALDO PROG. SPA/ASL RMD 10 MESI FINO A MARZO 2016€ 24.700,00
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EFFETTUATO IL 02/03/2017
Esercizio finanziario 2017 SALDO FATTURA N. 46/2017 PER SALDO PROG. SN/ASL RMD 10 MESI FINO AL 31.03.2016€ 71.249,99
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EFFETTUATO IL 02/03/2017
Esercizio finanziario 2017 ACCONTO FATTURA N. 46/2017 PER SALDO PROG. SN/ASL RMD 10 MESI FINO AL 31.03.2016€ 47.500,00
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EFFETTUATO IL 01/03/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 32/2017 PER SALDO PROG. UP24/REG 10 MESI FINO A MARZO 2016€ 71.250,00
A favore di FONDAZIONE "VILLA MARAINI" Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 01/03/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 32/2017 PER SALDO PROG. UP24/REG 10 MESI FINO A MARZO 2016€ 47.500,00
A favore di FONDAZIONE "VILLA MARAINI" Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 01/03/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 31/2017 PER SALDO PROG. UPP/REG 10 MESI FINO A MARZO 2016€ 24.937,00
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EFFETTUATO IL 01/03/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 25/2017 PER SALDO PROG. UPP/ASL RMB 10 MESI FINO A MARZO 2016€ 24.125,84
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EFFETTUATO IL 01/03/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 25/2017 PER SALDO PROG. UPP/ASL RMB 10 MESI FINO A MARZO 2016€ 16.625,50
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EFFETTUATO IL 01/03/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 31/2017 PER SALDO PROG. UPP/REG 10 MESI FINO A MARZO 2016€ 16.625,50
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EFFETTUATO IL 19/04/2016
Esercizio finanziario 2016 LOTTA ALLA DROGA. SALDO PROGETTO CODICE SPA/RMD PERIODO 24 MESI. LIQUIDAZIONE FATTURA 93/2016€ 61.750,00
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EFFETTUATO IL 13/04/2016
Esercizio finanziario 2016 LOTTA ALLA DROGA. SALDO PROGETTO CODICE UPP/RMB PERIODO 24 MESI. LIQUIDAZIONE FATTURA 94/2016€ 41.562,50
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EFFETTUATO IL 31/03/2016
Esercizio finanziario 2016 LOTTA ALLA DROGA. SALDO PROGETTO CODICE UPP/REG PERIODO 24 MESI. LIQUIDAZIONE FATTURA 89/2016€ 41.562,49
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EFFETTUATO IL 15/03/2016
Esercizio finanziario 2016 LOTTA ALLA DROGA. SALDO PROGETTO CODICE UP 24/REG PERIODO 24 MESI. LIQUIDAZIONE FATTURA 50 DEL 1/3/2016€ 118.750,00
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EFFETTUATO IL 07/03/2016
Esercizio finanziario 2016 LOTTA ALLA DROGA. SALDO PROGETTO CODICE SN/RMD PERIODO 24 MESI. LIQUIDAZIONE FATTURA 49 DEL 26/2/16€ 118.750,00
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EFFETTUATO IL 09/11/2015
Esercizio finanziario 2015 LOTTA ALLA DROGA. ACC. 50% PROGETTO COD. SN/RMD PERIODO 10 MESI 2015/16. SALDO FATTURA 119 DEL 23/10/15€ 118.194,99
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EFFETTUATO IL 09/11/2015
Esercizio finanziario 2015 LOTTA ALLA DROGA. ACC. 50% PROGETTO COD. SPA/RMD PERIODO 10 MESI 2015/16. SALDO FATTURA 118 DEL 23/10/15€ 61.035,86
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EFFETTUATO IL 09/11/2015
Esercizio finanziario 2015 LOTTA ALLA DROGA. ACCONTO 50% PROGETTO CODICE UPP/RMB PERIODO 10 MESI 2015/16. LIQUIDAZIONE FATTURA 120 DEL 23/10/2015€ 41.562,00
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EFFETTUATO IL 09/11/2015
Esercizio finanziario 2015 LOTTA ALLA DROGA. ACC. 50% PROGETTO COD. UPP/REG PERIODO 10 MESI 2015/16. SALDO FATTURA 121 DEL 23/10/15€ 40.931,40
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EFFETTUATO IL 09/11/2015
Esercizio finanziario 2015 LOTTA ALLA DROGA. ACC. 50% PROGETTO COD. SPA/RMD PERIODO 10 MESI 2015/16. ACC. SU FATTURA 118 DEL 23/10/15€ 714,14
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EFFETTUATO IL 09/11/2015
Esercizio finanziario 2015 LOTTA ALLA DROGA. ACC. 50% PROGETTO COD. UPP/REG PERIODO 10 MESI 2015/16. ACC. SU FATTURA 121 DEL 23/10/15€ 630,60
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EFFETTUATO IL 09/11/2015
Esercizio finanziario 2015 LOTTA ALLA DROGA. ACC. 50% PROGETTO COD. SN/RMD PERIODO 10 MESI 2015/16. ACC. SU FATTURA 119 DEL 23/10/15€ 555,01
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